C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z011DB282A |
FATTURA N. 173 DEL 02/05/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO IN FRIULI 2-5 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
12974.00 |
12974.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-05-02 |
2017-05-05 |
Z021DC040F |
ORGANIZZAZIONE GITA MILANO-COMO 2-5 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
15600.00 |
15600.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2017-03-31 |
2017-05-23 |
Z051D6D841 |
FATTURA N. 1451E DEL 18/04/2017 - FORNITURA LETTORI MARCATEMPO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. |
525.00 |
525.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
|
2017-04-18 |
2017-04-18 |
Z051E1375D |
FATTURA N. 14/PA DEL 04/04/2017 - FORNITURA STAMPATI PER AMMINISTRAZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L. |
318.02 |
318.02 |
- 09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L.
|
2017-04-04 |
2017-04-04 |
Z0F1EA10FB |
FATTURA N. 134 DEL 12/06/2017 - FOTOCOPIE USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
183.88 |
183.88 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-06-12 |
2017-04-12 |
Z12208671A |
FATTURA N. 23 DEL 31/10/2017 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 28/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10440961000 ARTISFABRICA PRODUZIONI S.N.C. |
569.00 |
569.00 |
- 10440961000 ARTISFABRICA PRODUZIONI S.N.C.
|
2017-11-28 |
2017-11-28 |
Z13203F702 |
FATTURA N. 469 DEL 16/10/2017 - FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER LABORATORIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06742260158 LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. |
2432.00 |
2432.00 |
- 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.
|
2017-10-16 |
2017-10-16 |
Z161D8D7BD |
LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNI PLESSO DI VIA NOVARA 22 |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
6303.00 |
6303.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2017-03-21 |
2017-12-12 |
Z191F46AF1 |
FATTURA N. 0000064 DEL 24/07/2017 -ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
70.50 |
70.50 |
|
2017-07-24 |
2017-07-24 |
Z1C200CCA0 |
FATTURA N. 2017-374-FE DEL 30/10/2017 - SERVIZIO AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA A VILLA ADA DEL 17/10/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00907320949 M.C. SERVICE SRL |
300.00 |
300.00 |
- 00907320949 M.C. SERVICE SRL
|
2017-10-17 |
2017-10-17 |
Z281E4C2E8 |
FATTURA N. 23 DEL 05/05/2017 - ORGANIZZAZIONE GITA A TIVOLI DEL 20/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
1287.00 |
1287.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2017-04-20 |
2017-04-20 |
Z2C20FB019 |
FATTURA N. 2344/PA DEL 05/12/2017 - STAMPA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTAO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
135.00 |
135.00 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2017-12-05 |
2017-12-05 |
Z2F1EEBFE5 |
FATTURA N. V2/553154 DEL 30/06/2017 - ACQUISTO CASSETTE DI PORTA MATERIALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SPA |
344.50 |
344.50 |
|
2017-06-30 |
2017-06-30 |
Z311DE02CE |
REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LAN E LIM BIBLIOTECA VIA NOVARA 22 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
385.00 |
385.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2017-03-17 |
2017-05-03 |
Z312074856 |
FATTURA N. 86/2017/FE DEL 30/10/2017 - SPETTACOLO TEATRO BRANCACCIO 7 NOVEMBRE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL |
360.00 |
360.00 |
- 10795011005 VIOLA PRODUZIONI SRL
|
2017-11-07 |
2017-11-07 |
Z312147EF4 |
FORNITURA CARTA A4 - A3 COPY 2 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01469840662 INGROSCART SRL |
660.60 |
660.60 |
- 01469840662 INGROSCART SRL
|
2017-12-20 |
2017-12-20 |
Z331DF51AF |
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO POZZUOLI-PROCIDA DEL 20-22 APRILE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
5770.00 |
5770.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2017-04-03 |
2017-04-22 |
Z3F1E2C175 |
FATTURA N. 101 DEL 20/04/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
92.40 |
92.40 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-04-20 |
2017-04-20 |
Z3F2080375 |
FATTURA N. 78/E DEL 13/11/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01925670596 DIMENSIONE UFFICIO SRL |
132.70 |
132.70 |
- 01925670596 DIMENSIONE UFFICIO SRL
|
2017-11-13 |
2017-11-13 |
Z411EB2D11 |
FATTURA N. 49 DEL 05/06/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE 29 E 30 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97163000587 CLIMAX p.s.c. a.r.l. Onlus |
2790.00 |
2790.00 |
- 97163000587 CLIMAX p.s.c. a.r.l. Onlus
|
2017-05-29 |
2017-05-30 |
Z431E7AC74 |
CONTRATTO PROT. 1540/U DEL 5/5/2017 - AMMINISTRATORE SITO WEB LUIGISETTEMBRINI.GOV.IT E RESPONSABILE DELL'ACCESSIBILITA' |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RFFLNZ92T13H501R RAFFIO LORENZO |
900.00 |
720.00 |
- RFFLNZ92T13H501R RAFFIO LORENZO
|
2017-05-05 |
2017-12-30 |
Z441F23AEB |
FATTURA N. 54 DEL 28/06/2017 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co |
145.90 |
145.90 |
- 07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co
|
2017-06-28 |
2017-06-28 |
Z461F6D405 |
FATTURA N. 1703E DEL 21/09/2017 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. |
80.00 |
80.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
|
2017-09-21 |
2017-09-21 |
Z47209E801 |
FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 08/11/2017 - RIPARAZIONE CENTRALINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRGNNL66T12G224J ABSystem di ANTONELLO BRIGNOCCOLO |
120.00 |
120.00 |
- BRGNNL66T12G224J ABSystem di ANTONELLO BRIGNOCCOLO
|
2017-11-15 |
2017-11-15 |
Z4A1DE5DDD |
LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI DI VIA SEBENICO E VIA ASMARA |
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP |
05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L. |
2030.00 |
2030.00 |
- 05050021004 IATALESE COSTRUZIONI S.R.L.
|
2017-04-20 |
2017-04-21 |
Z4D1D96606 |
FATTURA N. 66 DEL 07/03/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
76.00 |
76.00 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-03-07 |
2017-03-07 |
Z51CBDB13 |
FATTURA N. 15 DEL 19/01/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
45.20 |
45.20 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-01-19 |
2017-01-19 |
Z531EF6774 |
FATTURA N. 5549 DEL 19/06/2017 - ACQUISTO SERVER MASTERCOM PRO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932770355 M@STER TRAINING |
240.00 |
240.00 |
- 01932770355 M@STER TRAINING
|
2017-05-31 |
2017-05-31 |
Z571C7B308 |
FATTURA N. 7 DEL 09/01/2017 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN FRANCESE DEL 09/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12342861007 Mater Lingua s.r.l |
1380.00 |
1380.00 |
- 12342861007 Mater Lingua s.r.l
|
2017-01-09 |
2017-01-09 |
Z5C20C77B7 |
FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 15/11/2017 - FATTORIA DIDATTICA DEL 16/11/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06852631008 Allevamento Cinque Stelle Soc. Agr. a r.l. |
328.00 |
328.00 |
- 06852631008 Allevamento Cinque Stelle Soc. Agr. a r.l.
|
2017-10-16 |
2017-11-16 |
Z641DB3715 |
FATTURA N. 100 DEL 04/04/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO IN FRIULI DEL 4-7 APRILE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
7170.00 |
7170.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-04-04 |
2017-04-07 |
Z671E9387C |
FATTURA N. 0000044 DEL 19/05/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
150.50 |
150.50 |
|
2017-04-19 |
2017-04-19 |
Z691E93EE8 |
FATTURA N. 141 DEL 26/06/2017 - MATERIALE ARTISTICO PER MOSTRA DI FINE ANNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L. |
272.44 |
272.44 |
- 08591781003 HOBBY & COLOURS ITALIA S.R.L.
|
2017-05-15 |
2017-05-31 |
Z702108F58 |
FATTURA N. 108 DEL 30/11/2017 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co |
294.22 |
294.22 |
- 07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co
|
2017-11-29 |
2017-11-30 |
Z721E09A74 |
FATTURA N. 94 DEL 05/04/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
43.20 |
43.20 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-04-05 |
2017-04-05 |
Z7820C00C8 |
FATTURA N. 21/PA DEL 15/11/2017 - ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 15 DICEMBRE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13082831002 ELISEO SRL - TEATRO NAZIONALE DAL 1918 |
320.00 |
341.82 |
- 13082831002 ELISEO SRL - TEATRO NAZIONALE DAL 1918
|
2017-12-15 |
2017-12-15 |
Z852112522 |
FATTURA N. 67A/PA DEL 14/12/2017 - ATTIVITA' LABORATORIALE MUSEO DI ZOOLOGIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03795051006 SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS m.m. |
100.00 |
100.00 |
- 03795051006 SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS m.m.
|
2017-12-14 |
2017-12-14 |
Z881DF6C84 |
FATTURA N. 254 DEL 06/04/2017 - REALIZZAZIONE CABLAGGIO E PUNTO PRESA AULA VIA SEBENICO 1 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
1155.00 |
1155.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2017-03-31 |
2017-03-31 |
Z881F3A75A |
FATTURA N. 0000063 DEL 24/07/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
176.00 |
176.00 |
|
2017-07-24 |
2017-07-24 |
Z8A1D7F03D |
FATTURA N. 000143/17 DEL 28/02/2017 - CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
625.00 |
625.00 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2017-02-28 |
2017-02-28 |
Z8D1C4D773 |
INCARICO DI RSPP E SPP ANNO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12284591000 GRUPPO F.M. S.r.l. |
1639.34 |
1639.34 |
- 12284591000 GRUPPO F.M. S.r.l.
|
2017-04-07 |
2017-12-30 |
Z951E3AB70 |
FATTURA N. 117/2017/PA DEL 27/04/2017 - MATERIALE INFORMATICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PZZLRD72H12H501F LEONARDO PIZZOFERRATO |
130.00 |
130.00 |
- PZZLRD72H12H501F LEONARDO PIZZOFERRATO
|
2017-04-27 |
2017-04-27 |
Z971E1FF1D |
FATTURA N. 11 DEL 10/04/2017 - ORGANIZZAZIONE GITA CIRCEO DEL 6/4/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
1140.00 |
1140.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2017-04-06 |
2017-04-06 |
Z971E98CFF |
FATTURA N. 119 DEL 25/05/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
144.00 |
144.00 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-05-05 |
2017-05-05 |
Z991DF7ED3 |
CARNET ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PZZLRD72H12H501F LEONARDO PIZZOFERRATO |
490.00 |
490.00 |
- PZZLRD72H12H501F LEONARDO PIZZOFERRATO
|
2017-03-24 |
2017-10-12 |
Z9C1E02E28 |
FATTURA N. 267 DEL 31/05/2017 - NOLEGGIO PULLMAN OSTIA DEL 9 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03988690586 A.T.E.R. SRL |
920.00 |
920.00 |
|
2017-05-09 |
2017-05-09 |
Z9D1D5C38D |
FATTURA N. 252 DEL 06/04/2017 - ACQUISTO STAMPANTE LASERJET |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
141.00 |
141.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2017-04-06 |
2017-04-06 |
ZA021025A5 |
FATTURA N. 129 DEL 15/12/2017 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE SCUOLA INCANTO 207-18 "AIDA" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13120781003 ASSOCIAZIONE EuropaInCanto |
1926.00 |
1926.00 |
- 13120781003 ASSOCIAZIONE EuropaInCanto
|
2017-12-18 |
2017-12-19 |
ZA71CEB061 |
FATTURA N. 66 DEL 20/03/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE LONDRA 20-24 MARZO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
16740.00 |
16740.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-04-24 |
2017-04-24 |
ZA71ED3AA3 |
FATTURA N. 135 DEL 12/06/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
57.60 |
57.60 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-06-12 |
2017-06-12 |
ZAC1C3CF3C |
NOLEGGIO PULLMAN ANNO 2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00479990582 Italbus s.r.l. |
11203.17 |
10221.36 |
- 00479990582 Italbus s.r.l.
|
2017-02-16 |
2017-12-29 |
ZB21D3C86D |
FATTURA N. 106 DEL 09/04/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST 9-12 APRILE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
10446.00 |
10446.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-04-09 |
2017-04-12 |
ZB41E0DE3F |
FATTURA N. 199 DEL 10/05/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VENEZIA 9-12 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
7550.00 |
7550.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-05-09 |
2017-05-12 |
ZB51DBB7C9 |
FATTURA N. 0000021 DEL 16/03/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
758.00 |
758.00 |
|
2017-03-16 |
2017-03-16 |
ZBA1E9093E |
FATTURA N. 208 DEL 15/05/2017 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 15 AL 16 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
2980.00 |
2980.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-05-15 |
2017-05-16 |
ZBB1D9B4B2 |
FATTURA N. 00202/17 DEL 15/03/2017 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
968.90 |
968.90 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2017-03-15 |
2017-03-15 |
ZBC1E161D3 |
FATTURA N. 15/PA DEL 04/04/2017 - ACQUSTO REGISTRO ASSENZE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L. |
25.00 |
25.00 |
- 09426101003 CIERRE REGISTRI S.R.L.
|
2017-04-04 |
2017-04-04 |
ZBE1D98671 |
FATTURA N. 177 DEL 15/03/2017 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI LABORATORIO E PUNTO RETE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
1400.00 |
1400.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2017-03-15 |
2017-03-15 |
ZBF1DF541F |
CODICE PRENOTAZIONE Y2YK0JYQ - 7 APRILE 2017 - FATTURA N. 170/EL DEL 30/03/2017 - VISITA GUIDATA GALLERIA ARTE MODERNA DEL 7 APRILE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE |
90.00 |
90.00 |
- 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
|
2017-04-07 |
2017-04-07 |
ZBF1E5D3FA |
FATTURA N. 33/2017/G DEL 13/07/2017 - NOLEGGIO PULLMAN 12 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11680061006 SATA TPL srl |
260.00 |
260.00 |
|
2017-05-12 |
2017-05-12 |
ZC21A54506 |
CORSO ORARIO DI LINGUA INGLESE EXTRACURRICULARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME srl |
2037.00 |
2037.00 |
- 06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME srl
|
2017-02-16 |
2017-06-16 |
ZC32003C68 |
FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 08/11/2017 - FORNITURA PROCESSORE CENTRALE TELEFONICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRGNNL66T12G224J ABSystem di ANTONELLO BRIGNOCCOLO |
280.00 |
280.00 |
- BRGNNL66T12G224J ABSystem di ANTONELLO BRIGNOCCOLO
|
2017-10-26 |
2017-10-26 |
ZC41E0912E |
FATTURA N. 22 DEL 31/03/2017 - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co |
427.05 |
427.05 |
- 07158710587 FERRAMENTA MESSINA di Cardinaletti Mirella & Co
|
2017-04-04 |
2017-04-04 |
ZC81D77AA0 |
FATTURA N. 264 DEL 14/04/2017 - FORNITURA ALIMENTATORI PER AULE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
125.00 |
125.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2017-04-14 |
2017-04-14 |
ZCD1EA1A08 |
FATTURA N. 4 DEL 20/06/2017 - ACQUISTO TROFEI PER PREMIAZIONE ALUNNI A.S. 2016-17 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
100.00 |
100.00 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2017-05-31 |
2017-05-31 |
ZCF1DE3B1E |
FATTURA N. 632/FPA1 DEL 22/04/2017 - ORGANIZZAZIONE VISITA GUIDATA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA |
153.00 |
153.00 |
- 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA
|
2017-04-22 |
2017-04-22 |
ZD01F3B6D |
FATTURA N. 1391/PA DEL 24/07/2017 - ACQUISTO REGISTRI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. |
748.40 |
748.40 |
- 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.
|
2017-07-24 |
2017-07-24 |
ZD31DEDAAD |
ACQUISTO APPARECCHIO CORDLESS TELEFONICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c. |
68.85 |
68.85 |
- 07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c.
|
2017-03-23 |
2017-03-23 |
ZD51D0635C |
FATTURA N. 30/E DEL 28/02/2017 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c. |
1190.62 |
1190.62 |
- 07891830585 A.C.A. ONORE di Gianluca Onore & C s.n.c.
|
2017-02-27 |
2017-02-27 |
ZD91E127F3 |
FATTURA N. 268 DEL 31/05/2017 - NOLEGGIO PULLMAN A TORRE ARGENTINA DEL 3/5/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03988690586 A.T.E.R. SRL |
230.00 |
230.00 |
|
2017-05-03 |
2017-05-03 |
ZD91EB6F87 |
FATTURA N. 133 DEL 08/06/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
192.15 |
192.15 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-05-31 |
2017-05-31 |
ZDB1DE4E0A |
FATTURA N. 27 DEL 31/03/2017 - ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA VELICO A CASTROBOLETO 27-31 MARO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01270050774 SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S. |
13740.00 |
13740.00 |
- 01270050774 SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S.
|
2017-03-27 |
2017-03-31 |
ZDC1E7EE3A |
FATTURA N. 08E / 2017 DEL 08/06/2017 - CERTIFICAZIONE ESTERNA KID A2 - LINGUA TEDESCA DEL 7 GIUGNO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04963161007 OSTERREICH INSTITUT ROMA |
1820.00 |
1820.00 |
- 04963161007 OSTERREICH INSTITUT ROMA
|
2017-06-07 |
2017-06-07 |
ZDD1E81D8F |
FATTURA N. 102-000161 DEL 21/06/2017 - VISITA GUIDATA RISERVA TEVERE FARFA DEL 19 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05183141000 COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE |
671.63 |
671.63 |
- 05183141000 COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE
|
2017-05-19 |
2017-05-19 |
ZDE20ECB95 |
FATTURA N. FATT147E DEL 21/12/2017 - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE DEL 21/12/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS |
708.50 |
708.50 |
- 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS
|
2017-12-21 |
2017-12-21 |
ZE01EE6751 |
FATTURA N. 642 DEL 10/10/2017 - CANONE ORARIO ASSISTENZA TECNICA E INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l. |
900.00 |
900.00 |
- 02328530601 FUSION TECNOLOGY S.r.l.
|
2017-10-17 |
2017-12-15 |
ZE11CBDAC7 |
FATTURA N. 11 DEL 16/01/2017 - FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste |
192.44 |
192.44 |
- MGNNCL72S19H501Q Centro Copie Trieste
|
2017-01-16 |
2017-01-16 |
ZE21E111DD |
FATTURA N. 231 DEL 24/05/2017 - ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA TEATRALE IN TOSCANA 24-26 APRILE 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
6721.00 |
6721.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-04-24 |
2017-04-26 |
ZE71E4C367 |
FATTURA N. 22 DEL 05/05/2017 - ORGANIZZAZIONE GITA A TIVOLI DEL 20/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09934871006 HAPPINESS INDUSTRY |
1221.00 |
1221.00 |
- 09934871006 HAPPINESS INDUSTRY
|
2017-04-20 |
2017-04-20 |
ZE71F0FA1E |
FATTURA N. 0000057 DEL 30/06/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05711601004 TEC SERVICE |
135.00 |
135.00 |
|
2017-06-30 |
2017-06-30 |
ZE91E2CCF6 |
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLZANO 2-5 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11982331008 REGILLA TRAVEL di PATRIZIA PROIETTI |
9600.00 |
9600.00 |
- 11982331008 REGILLA TRAVEL di PATRIZIA PROIETTI
|
2017-05-02 |
2017-05-05 |
ZEB1F40F7E |
RMIC8EAOOR - POLIZZA ASSICURATIVA 27555 VALIDITA' DAL 25/8/2017 AL 25/8/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA |
7980.50 |
7980.50 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
|
2017-08-25 |
2017-12-31 |
ZEC1E163FA |
FATTURA N. 0000002/PA DEL 03/05/2017 - SOGGIORNO ALBERGHIERO ALUNNI A CASALMAGGIORE 2-5 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01243720198 MADESANI COSTRUZIONI S.R.L. |
450.00 |
450.00 |
- 01243720198 MADESANI COSTRUZIONI S.R.L.
|
2017-05-02 |
2017-05-05 |
ZF11E406E8 |
FATTURA N. 188 DEL 08/05/2017 - ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA CORTE DELLA MINIERA 8-10 MAGGIO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO |
4992.00 |
4992.00 |
- 07834570587 SCIPIU' srl VIAGGI E TURISMO
|
2017-05-08 |
2017-05-10 |
ZF416FE00F |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 01/01/2016 - 01/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. |
2757.23 |
2757.23 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
|
2017-01-01 |
2017-08-24 |
ZF41A5420 |
CORSO INGLESE EXTRACURRICULARI PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE LINGUE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME srl |
34526.00 |
34526.00 |
- 06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME srl
|
2017-01-20 |
2017-06-16 |
ZF41DA8D0E |
FATTURA N. 00246/17 DEL 27/03/2017 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02326820582 MEDITERRANEA SAS |
418.35 |
418.35 |
- 02326820582 MEDITERRANEA SAS
|
2017-03-27 |
2017-03-27 |
ZF51B57481 |
FATTURA N. 56000015/E DEL 18/01/2017 - ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO VIVILAB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL |
141.40 |
141.40 |
- 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI SRL
|
2017-01-18 |
2017-01-18 |
ZF51ECF670 |
FATTURA N. 3 DEL 20/06/2017 - ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONE ALUNNI ALLE GARE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE |
286.00 |
286.00 |
- PSCMLN63L56H501N MARIOLINA PESCE
|
2017-05-31 |
2017-05-31 |
ZFA1CDD493 |
FATTURA N. 89E DEL 11/01/2017 - NOLEGGIO SOFWARE PACCHETTO DIAMOND ANNO 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. |
2385.00 |
2385.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.
|
2017-01-01 |
2017-12-31 |